Acesse Receitas > A receber > Mais > Nova cobrança.
Primeiramente, defina a Unidade e o Vencimento. Em seguida, informe a Conta Categoria e o Valor. Clique em Mais um para adicionar uma nova linha para inserir outra entrada, onde você deverá preencher novamente a Conta Categoria e informe o valor referente ao desconto com sinal de - antes do valor e finalize clicando no botão "Lançar Cobrança".
O boleto será gerado automaticamente com o valor zerado e liquidado devido ao débito ser igual ao valor a ser pago (cota do mês). Para visualizar o lançamento, acesse Receitas > Recebidas e clique no ícone de impressora. Em seguida, defina as configurações necessárias e finalize clicando no botão Imprimir para visualizar o boleto liquidado.
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